老師、客戶給公司付貨款的時(shí)候、用銀行存款支付 問(wèn)
同學(xué)你好 對(duì)于你家來(lái)說(shuō)是 預(yù)收賬款,還是說(shuō),你家已經(jīng)確認(rèn)過(guò)應(yīng)收賬款了,還是說(shuō),一手交錢一手貨的,你家的收入也正打算要一起確認(rèn)呢, 如果是已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入與應(yīng)收賬款了,那就 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,你好,這是我們企業(yè)的稅種認(rèn)定表,請(qǐng)問(wèn)印花稅要 問(wèn)
你好,有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為的就要申報(bào)印花稅。 答
成本核算怎么操作的? 問(wèn)
同學(xué)你好,你主要是指什么,系統(tǒng)操作,還是說(shuō)成本核算的規(guī)則 還是其他 答
員工因公傷殘?jiān)谛摒B(yǎng)中,沒(méi)有薪酬,公司為其購(gòu)買社保, 問(wèn)
個(gè)人部分還是造工資表計(jì)提 答
25年12月暫估進(jìn)貨成本3萬(wàn),次年2月收到發(fā)票直接沖 問(wèn)
那個(gè)關(guān)鍵是有金額差嗎? 答

老師,再請(qǐng)問(wèn)一下,匯算清繳所得稅年報(bào),銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)是43355元,管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)17049元,做納稅調(diào)增表時(shí),是否將兩個(gè)部門的招待費(fèi)相加填入(三)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出60404元(=43355+17049元)?
答: 是的對(duì)的,是這么做的
老師,沒(méi)有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對(duì)的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整,不管在銷售費(fèi)用,還是在管理費(fèi)用都需要調(diào)整嗎?調(diào)整完補(bǔ)交所得稅怎么做分錄?小企業(yè)會(huì)什準(zhǔn)則。是不是業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整光在企業(yè)年報(bào)上填!年度財(cái)務(wù)報(bào)表和去年報(bào)表,季度所得稅報(bào)表都不動(dòng)。往年代理做的沒(méi)調(diào)整,還能都調(diào)整到今年嗎?老師指教!老師!我已經(jīng)申報(bào)完J,修改更正年報(bào)對(duì)嗎?一共它報(bào)表都不動(dòng),光動(dòng)下邊這個(gè)納稅申報(bào)A表
答: 你好 1. 是的 。 要把? ?他們所有一級(jí)科目下面的 明細(xì)合計(jì)來(lái)判斷 你是否超過(guò)了 標(biāo)準(zhǔn)? 2.? ? 如果補(bǔ)稅 ; 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;? 繳納 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸銀行存款 3;? ?是的。 調(diào)表不調(diào)賬的意思? 就是超過(guò)了標(biāo)準(zhǔn) 你只管在匯算的 納稅調(diào)整表 調(diào)增處理即可。 原來(lái)的賬務(wù)處理和報(bào)表? ?申報(bào)表不動(dòng)的? 4;? 如果你報(bào)錯(cuò)了 可以去改年報(bào)的??










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