
第一 知道要沖暫估,可是她從2016年一月就有暫估應(yīng)該次月的樣子沖掉但到現(xiàn)在有12個月都沒沖,估計成本有20幾萬,我的意思全沖了嗎?沒時間慢慢沖,要匯算清繳了,所以,你也讓我5月31日前沖完,是這個意思吧?第二 老師代理公司,要是不知道成本,他們怎么處理,怎么做帳的,我現(xiàn)在面臨的就是類似問題,自己估成本,再要老板要發(fā)票去,同時老板不會告訴我實(shí)際成本,之前會計就是用收入乘以0.9的。第三 老師我覺得她分錄有問題,她每次做的那三筆不對,你幫忙看一下。1,老板給的錢所以她貸其他應(yīng)付款對的但
答: 你好,第三個請問是什么問題?
請教一下老師,2021年12月一筆2萬多的電費(fèi),掛錯帳了,本來發(fā)票是B公司的,掛到A公司其他應(yīng)付款了,匯算清繳怎么調(diào)整這次分錄,B公司正常做帳了,A公司怎么處理,其他應(yīng)付款怎么消掉
答: 往來科目掛錯了,這個不影響的,企業(yè)管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款a公司,你現(xiàn)在修改,借其他應(yīng)付款,A公司貸其他應(yīng)付款B公司就可以的,只要有發(fā)票就行。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2022年的工資沒有發(fā)放,現(xiàn)在確定不發(fā)了,當(dāng)時記其他應(yīng)付款了,2023年匯算清繳沒有做調(diào)增,怎么處理?
答: 你好不發(fā)的,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了。清繳納稅調(diào)整就說他睡就行。
老師我21年房費(fèi)攤銷在每個月但是我掛在其他應(yīng)付款因?yàn)闆]給我開發(fā)票,22年3月開發(fā)票給我了,我做匯算清繳應(yīng)該填那張附表
老師我企業(yè)租房子的房費(fèi),21年對方?jīng)]給我開發(fā)票,我放在了其他應(yīng)付款上了,每個月攤銷,3月份發(fā)票拿回來了,填匯算清繳我都填哪張表
請問公司老板墊付的款項(xiàng)在沒有報銷之前是不是都應(yīng)計入其他應(yīng)付款,這個其他應(yīng)付款稅務(wù)可有要求在匯算清繳前必須做平呢?
每個月計提的有部分工資沒有發(fā)放記錄的其他應(yīng)付款工資,第二年匯算清繳前仍沒有發(fā)放這部分工資做了調(diào)增,請問賬務(wù)上面要怎么處理








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貓頭 追問
2022-03-21 17:38
郭老師 解答
2022-03-21 17:41
郭老師 解答
2022-03-21 17:41