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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2022-03-21 14:13

你好 ;  你之前分錄怎么寫的 ;   應(yīng)該寫成什么樣的分錄。 發(fā)來看看。  因?yàn)樯婕翱缒炅诉€得考慮  以前年度損益調(diào)整科目的處理調(diào)整的

 追問

2022-03-21 14:20

21年借 :應(yīng)收 貸:主營  營業(yè)外收入-減免稅金   交增值稅的時(shí)候:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金   貸方銀行存款

meizi老師 解答

2022-03-21 14:26

 你好  ;  那你就調(diào)整:借    以前年度損益調(diào)整 貸    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金  ;   這樣來調(diào)整然后借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整   

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小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會計(jì)核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
可以的,沒問題的哈
2024-09-30 09:49:31
你好,是小規(guī)模 納稅人收入符合條件而減免的增值稅嗎??
2022-01-11 22:05:41
您好,小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2023-04-11 15:24:26
你好,根據(jù)你的描述,分錄的貸方是 營業(yè)外收入,而不是?應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅金啊 摘要如何寫,是沒有統(tǒng)一規(guī)定的,能簡明扼要描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以了?
2022-10-14 16:56:40
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