公司為小規(guī)模,3月份開普票240萬,為免征增值稅企業(yè)。一季度申報增值稅時這筆240萬應該填在哪一欄?

追憶百合
于2022-03-20 14:14 發(fā)布 ??555次瀏覽
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家權老師
職稱: 稅務師
2022-03-20 14:23
為啥是免征增值稅的呢?
相關問題討論
1.只要開具3%的增值稅專用發(fā)票的銷售額,不論金額是多少必須填寫在《小規(guī)模納稅人申報表》第2行,填寫2行,一定同時手動添加第1行。
2.小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票同時開具普通發(fā)票的,不論兩者合計金額是多少,3%專用發(fā)票的銷售額必須填寫在第2行,其中:
(1)如果2季度兩者合計銷售額沒有超過45萬元的,普通發(fā)票的部分填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”。
(2)如果2季度兩者合計銷售額超過45萬元的,普通發(fā)票的部分填寫在,第12欄“其他免稅銷售額”,同時在填寫《增值稅減免稅申報明細表》時,準確選擇減免項目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對應的減免性質代碼“01045308”,填寫對應免稅銷售額等項目。
2022-07-13 17:15:39
您好
小規(guī)模季度不足30萬 普票免征增值稅,申報時 減免稅申報表不需要填寫申報
2024-04-16 15:09:47
是的,小規(guī)模納稅人 月銷售額超10萬 季度不超30萬 享受免征增值稅
2023-03-29 10:38:48
首先,你需要明確的是,增值稅免征并不意味著沒有稅務負擔,而是稅務部門不再對你的銷售額進行增值稅的征收。在會計分錄上,你應該這樣做:借記“應交稅費-增值稅”,貸記“主營業(yè)務收入”或者“其他業(yè)務收入”,這樣可以體現(xiàn)出你的銷售收入已經(jīng)包含了增值稅的部分。
2023-07-24 11:35:53
你這個沒有開專票吧,那就不需要交附加稅和增值稅,有專票那需要交增值稅和城建稅
2019-07-15 12:58:44
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2022-03-20 14:37
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2022-03-20 14:42
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2022-03-20 14:44
家權老師 解答
2022-03-20 15:02