上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學(xué),你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運費和保費要入什么科目 問
你好海運費計入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認(rèn) 借:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應(yīng)付公司利潤 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件,還是excel表格? 問
內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件 答

(1)銀行對賬單顯示6月底的存款余額為228690元,匯總6個月的對賬單,共計手續(xù)與服務(wù)費3510元。分錄
答: 你好 借:財務(wù)費用---手續(xù)費 3510 貸:銀行存款3510
是21年少計銀行存款,與銀行對賬單余額對不上,但是這筆分錄是付利息,涉及到費用,在22年想把銀行存款余額調(diào)整,那怎樣做分錄調(diào)整呢?
答: 借財務(wù)費用,貸銀行存款,直接做這個就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,賬務(wù)系統(tǒng)銀行存款余額比銀行對賬單數(shù)據(jù)少 一直以來都是這樣,有沒有什么方法把賬調(diào)平呢? 要不一直都是這樣差著
答: 您好,那您逐筆核對,差異原因是?
老師,我們公司財務(wù)賬套上銀行存款余額比如說是100000元,但是我們銀行對賬單上余額是10000元,請問這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
單位銀行存款期末余額為負(fù)數(shù),同樣銀行對賬單也負(fù)數(shù),并余額數(shù)一致。什么原因?
某企業(yè)2000年1月31日在工商銀行的銀行存款余額為256000元,銀行對賬單余額為265000元,經(jīng)查對有下列未達(dá)款項:







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