老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個去年就要確認收入的 答
老師。我們出口了兩筆 只確認了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問
你好,可以再后邊退稅的這個,退稅時再記賬就可以啦 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產(chǎn)負債表的哪一 問
你好,填寫在資產(chǎn)負債表未分配利潤 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了? 問
同學,你好 這個需要聯(lián)系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權限的 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費的,我們 問
你好 可以的 可以報銷的 答

為什么商業(yè)折扣銷售額和折扣額分別開在兩張發(fā)票上,不能按折扣后的銷售額征收增值稅?
答: 你好,會計法的規(guī)定這是
第1行(一)應征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應當≥第2行“稅務機關代開的增值 稅專用發(fā)票不含稅銷售額+第3行“稅控器具 開具的普通發(fā)票含稅銷售額”第1.行(一)應征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應當≥第2.行“稅務機關代開的增值 稅專用發(fā)票不含稅銷售額+第3.行“稅控器具 開具的普通發(fā)票含稅銷售額”
答: 你好,你現(xiàn)在具體疑問是什么呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人, 2022年8月向乙一般納稅人銷售商品取得銷售額121200元(已開具增值稅普通發(fā)票),向丙小規(guī)模納稅人出租商鋪取得含稅銷售額40400元,從丁一般納稅人處購入商品取得普通發(fā)票注明金額10000元。已知銷售商品增值稅稅率為13%、增值稅征收率為3%,出租商鋪增值稅征收率為5%。甲企業(yè)當月應繳納增值稅稅額的下列計算列式中,正確的是()。A.121200÷(1+13%)x13%+40400÷(1+5%)x 5% - 10000x13% =14567.17(元)B.121200÷(1+3%)x3%+40400÷(1+5%)x5%=5453.91(元)C.40400÷(1+5%)x5%-10000x13%=623.81(元)
答: 您好 甲企業(yè)當月應繳納增值稅稅額的下列計算列式中,正確的是()。 B.121200÷(1%2B3%)x3%%2B40400÷(1%2B5%)x5%=5453.91(元)





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



Sweet 追問
2022-03-19 16:31
暖暖老師 解答
2022-03-19 16:38