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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-05-31 15:58

您好,這個的話,是最后的話按照3%的話才是對的

親和的白晝 追問

2024-05-31 16:31

不是減免2%按1%嗎?

小鎖老師 解答

2024-05-31 16:35

你開1%,一般納稅人肯定不愿意,因為抵扣率太低了這個

親和的白晝 追問

2024-05-31 16:41

技術服務費金額100元,稅額3元,合計103元開增值稅專票,填報增值稅時《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額--100元;對應減征的增值稅應納稅額這欄----2元;實際應納增值稅----1元?如果同期開了1%稅率的增值稅專票一張,金額100元,稅額1元。這張票應納稅額直接1元,申報應征增值稅不含稅銷售額100?實際這兩筆合計應納稅是2元?

小鎖老師 解答

2024-05-31 16:42

這樣的話,是不含稅的金額100萬,這個申報

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相關問題討論
同學,正常你是需要有稅的,只是有優(yōu)惠,所以最后繳納為0
2022-01-01 14:34:21
免稅的話就是填寫免稅銷售額。
2022-04-13 09:01:58
你好,差的那部分是不是減征額?
2025-01-14 20:55:56
你好,學員,這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
你好 ; 按照系統(tǒng)自動帶出來的數(shù)據來報。 到時賬上按你實際來處理。 差異走 營業(yè)外收支處理
2022-01-07 10:06:44
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