老師、客戶給公司付貨款的時(shí)候、用銀行存款支付 問
同學(xué)你好 對于你家來說是 預(yù)收賬款,還是說,你家已經(jīng)確認(rèn)過應(yīng)收賬款了,還是說,一手交錢一手貨的,你家的收入也正打算要一起確認(rèn)呢, 如果是已經(jīng)確認(rèn)過收入與應(yīng)收賬款了,那就 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,你好,這是我們企業(yè)的稅種認(rèn)定表,請問印花稅要 問
你好,有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為的就要申報(bào)印花稅。 答
成本核算怎么操作的? 問
同學(xué)你好,你主要是指什么,系統(tǒng)操作,還是說成本核算的規(guī)則 還是其他 答
員工因公傷殘?jiān)谛摒B(yǎng)中,沒有薪酬,公司為其購買社保, 問
個(gè)人部分還是造工資表計(jì)提 答
25年12月暫估進(jìn)貨成本3萬,次年2月收到發(fā)票直接沖 問
那個(gè)關(guān)鍵是有金額差嗎? 答

老師好,問下,2021年做了一些費(fèi)用,沒有發(fā)票,但在2022年收到發(fā)票,但 發(fā)票金額要多于21年做的費(fèi)用,這種情況 怎么做賬
答: 你好;? ?你在匯算之前能取得合理發(fā)票的話 都可以稅前扣除的 ;? ? ?意思是暫估少了嗎? 那你就紅沖暫估 按實(shí)際發(fā)生的金額來做賬? ?;跨年了? 要走以前年度損益調(diào)整科目處理的??
請問下老師,員工拿了一筆費(fèi)用來報(bào)銷,金額有點(diǎn),公司暫時(shí)還不能報(bào)銷,但是這筆費(fèi)用是2021年的,想把賬做到2021年,但是2021年還沒報(bào)銷付款,要在2022年付,這種情況需要怎么做賬呢?
答: 你好!你21年計(jì)提,22年支付
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,就是2021年有一些費(fèi)用增值稅專用發(fā)票,最近沒有收入,發(fā)票沒法抵扣,請問這些發(fā)票該怎么處理啊,可以留到22年嗎?還是做到21年12月份,做的話該怎么做賬呢?
答: 你好? 可以留 抵 后面交稅時(shí)抵扣?




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愛雪 追問
2022-03-18 18:05
meizi老師 解答
2022-03-18 18:07
愛雪 追問
2022-03-18 18:09
meizi老師 解答
2022-03-18 18:10
愛雪 追問
2022-03-18 18:19
meizi老師 解答
2022-03-18 18:25