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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-18 16:15

當月產(chǎn)品已經(jīng)入庫35萬 借:庫存商品  貸:應付賬款-暫估  次月沖銷

微信用戶 追問

2022-03-18 16:20

次月沖暫估時,會計分錄是不是
借:應付賬款-暫估35萬
貸:預付賬款—XX公司  35W
剩余的15萬發(fā)票和產(chǎn)品沒收到,就不用管,是嗎

微信用戶 追問

2022-03-18 16:22

另外,1月份暫估入庫的35萬商品,可以銷售出去嘛,合理嗎,如果銷售的話,會計分錄應該怎么寫呢

文文老師 解答

2022-03-18 16:24

1月份暫估入庫的35萬商品,可以銷售出去。
按正常的銷售處理

微信用戶 追問

2022-03-18 16:25

好的好的

微信用戶 追問

2022-03-18 16:28

次月沖暫估時,會計分錄是不是 借:應付賬款-暫估35萬 貸:預付賬款—XX公司 35W 剩余的15萬發(fā)票和產(chǎn)品沒收到,就不用管,是嗎

文文老師 解答

2022-03-18 16:30

借:應付賬款-暫估35萬 貸:庫存商品 35萬
再根據(jù)發(fā)票做正常購進的分錄

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相關(guān)問題討論
當月產(chǎn)品已經(jīng)入庫35萬 借:庫存商品? 貸:應付賬款-暫估? 次月沖銷
2022-03-18 16:15:20
當時確認了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本, 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)
2022-02-12 16:42:55
你好 借:原材料 貸:應付賬款 后面付款的時候 借:增值稅 應付賬款 貸:銀行存款
2023-07-15 09:42:50
借;銀行存款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
2017-05-31 12:01:55
你好,?貨款暫沒付 發(fā)票暫未收到 不做任何處理 貨、 發(fā)票到了 借:庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅 貸:應付賬款
2022-03-05 13:56:46
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