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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-18 09:50

同學(xué)你好
支付時
借,預(yù)付賬款
貸,銀行存款
按月攤銷時
借,管理費用
貸,預(yù)付賬款

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收到發(fā)票沖掉之前的預(yù)付賬款 借:在建工程/開發(fā)產(chǎn)品等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅金 貸:預(yù)付賬款
2024-06-17 09:19:59
記入到預(yù)付賬款里面就行
2022-04-20 11:56:11
同學(xué)你好 支付時 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 按月攤銷時 借,管理費用 貸,預(yù)付賬款
2022-03-18 09:50:56
您好,借:預(yù)付 貸:銀行 借:管理費用等 貸:預(yù)付
2024-05-15 08:18:48
可以這樣做分錄。收到發(fā)票未付款先確認(rèn)負(fù)債計入 “應(yīng)付賬款”,因費用要一年內(nèi)分月攤銷,用 “預(yù)付賬款” 過渡合理,借方體現(xiàn)未來攤銷費用,貸方記錄當(dāng)下負(fù)債。也可以用 “長期待攤費用” 或 “待攤費用” 代替 “預(yù)付賬款”,之后按計劃攤銷,支付款項時再沖減 “應(yīng)付賬款”。
2024-12-09 09:46:03
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