老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個(gè)月開(kāi)了一張票是砂 問(wèn)
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯(cuò)誤成本,再按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購(gòu)買的房產(chǎn),但是還沒(méi)有拿到房產(chǎn)證,只 問(wèn)
同學(xué)你好 發(fā)票開(kāi)正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場(chǎng)地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好,問(wèn)下個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人國(guó)家信用信 問(wèn)
你好這個(gè)跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問(wèn)下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么調(diào)?
答: 按發(fā)生額的60%,營(yíng)業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)小按照哪個(gè)來(lái)抵扣。
制造費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么企業(yè)所得稅匯算清繳
答: 你好,也是按收入的比例確認(rèn)企業(yè)所得稅前抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入企業(yè)所得稅匯算清繳那個(gè)項(xiàng)目欄內(nèi)
答: 企業(yè)所得稅匯算清繳項(xiàng)目欄內(nèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”欄內(nèi)。一般來(lái)說(shuō),業(yè)務(wù)招待費(fèi)是企業(yè)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,以禮品、招待、禮金等方式支出的費(fèi)用,它可能是企業(yè)與客戶拉近關(guān)系,或者是企業(yè)對(duì)員工表示謝意的一種形式。但無(wú)論它是什么形式,應(yīng)當(dāng)將其計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,而非其他費(fèi)用欄內(nèi),以此來(lái)支付企業(yè)所得稅。 拓展知識(shí): 企業(yè)在報(bào)稅時(shí),應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額,不能虛報(bào)或者漏報(bào),同時(shí),企業(yè)在報(bào)稅時(shí)也應(yīng)當(dāng)在支出費(fèi)用時(shí),注意業(yè)務(wù)招待費(fèi)的合理性、合法性,避免超出正常支出范圍,以保證企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)和合法利益。
老師,某公司19年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)18萬(wàn),銷售收入2300萬(wàn).企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要如何調(diào)整利潤(rùn)啊
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)招待費(fèi)調(diào)增的這一部分,成本調(diào)減呢,需要做調(diào)整會(huì)計(jì)分錄嗎
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)招待費(fèi)調(diào)增的這一部分,會(huì)計(jì)上需要做會(huì)計(jì)分錄嗎









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淡淡的菠蘿 追問(wèn)
2022-03-18 09:38
王超老師 解答
2022-03-18 09:41