老師 當(dāng)月做了無(wú)票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入,按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

無(wú)票收入在增值稅報(bào)表哪塊填寫,小規(guī)模
答: 如果說(shuō)你不做事兒的話,還是填在第四部分免稅收入那一塊兒。您好同學(xué)
小規(guī)模無(wú)票收入怎么報(bào)增值稅 ,沒有在表上看到無(wú)票收入,未開票收入填寫在哪里,所有收入開票未開票加起來(lái)超過(guò)30萬(wàn)了
答: 你好,在其他免稅銷售額欄次填寫。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模無(wú)票收入增值稅申報(bào)表填寫?
答: 您好 請(qǐng)問季度銷售額多少金額





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李霞老師 解答
2022-03-17 11:05
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2022-03-17 11:21
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2022-03-17 11:22
李霞老師 解答
2022-03-17 11:25
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2022-03-17 16:39
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2022-03-17 17:45
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2022-03-17 17:56