
假設(shè)公司在今年10月份預(yù)收了11、12月和下一年1-4月的租金 并開具了發(fā)票 增值稅要怎么計算
答: 增值稅需要一次繳納的,按照你票面的金額。
1月份預(yù)收了半年的租金,一次性開具發(fā)票,2月的時候做紅字發(fā)票沖銷,按月租金開發(fā)票。這樣如何申報增值稅呢
答: 哈哈,2月沒必要再紅沖了,1月都已經(jīng)開票申報了增值稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
21年12月份預(yù)收今年1月份的租金已經(jīng)開具了增值稅發(fā)票,是否確認當(dāng)期收入,繳納企業(yè)所得稅
答: 不做收入 不交所得稅 今年一月份確認收入 但是最好不要這么做,你的增值稅和所得稅收入不一致,稅務(wù)局會找






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