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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-16 16:12

你好;    你之前建賬的時候    期初數(shù)據(jù)都試算平衡了嗎 。 若平衡了貸方走 利潤分配 -未分配利潤去平衡   

機靈的鞋子 追問

2022-03-16 16:13

之前平衡了

機靈的鞋子 追問

2022-03-16 16:14

喔喔,好的,那意思貸方做到未分配利潤里去

meizi老師 解答

2022-03-16 16:18

 你好; 是的。    先調(diào)整這個   

機靈的鞋子 追問

2022-03-16 16:22

還有個問題,老師,社保不是當(dāng)月扣繳嗎,扣繳的的時候社保公司承擔(dān)部分應(yīng)該就平了,只有借方有其他應(yīng)收款帶墊職工社保。然后現(xiàn)在是我做今年1月的時候應(yīng)付職工薪酬,社保還有12月的在貸方,12月也沒有計提個人部分,導(dǎo)致我12月的社保還在貸方,然后其他應(yīng)收個人部分也在貸方了,怎么調(diào)呀

meizi老師 解答

2022-03-16 16:30

 你好 ;  社保在貸方是其他應(yīng)收款-個人社保有余額嗎 ? 你去看看   

機靈的鞋子 追問

2022-03-16 16:33

是應(yīng)付職工薪酬?社保,12月的在貸方,我接受做的1月的,當(dāng)月的社保是當(dāng)月扣的,發(fā)工資才扣12月其他應(yīng)收款個人部分,然后我發(fā)1月的工資的時候,沒有其他應(yīng)收款個人部分在借方,導(dǎo)致我做發(fā)1月的工資的時候,其他應(yīng)收款個人部分就在貸方了

機靈的鞋子 追問

2022-03-16 16:36

老師是不是我表達(dá)的不夠清晰

meizi老師 解答

2022-03-16 16:36

 你好 ;   應(yīng)付止規(guī)薪酬貸方   說明是單位部分社保貸方表示你計提了。 但是沒有支付出去   所以有貸方余額的;  你支付出去了嗎 。    

機靈的鞋子 追問

2022-03-16 16:38

支付出去了呀,每月的銀行都是扣當(dāng)月的社保,之前截止12月銀行余額和她給的科目余額表是平的,我就是靠不懂,那個社保怎么在貸方,然后個人部分怎么又沒計提12月的在借方

meizi老師 解答

2022-03-16 16:44

 你好; 支付出去了不可能是有余額的; 要么就是你計提多了。 你去紅沖了   

機靈的鞋子 追問

2022-03-16 16:45

怎么沖紅呢

機靈的鞋子 追問

2022-03-16 16:51

老師1月發(fā)工資的分錄是這樣嘛,因為12月沒有那個其他應(yīng)收款帶墊職工社保在借方,所以導(dǎo)致我1月的,這個其他應(yīng)收就在貸房負(fù)起不平了

meizi老師 解答

2022-03-16 17:03

 你好;  比如借管理費用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)     ; 你其他應(yīng)收款-個人社保又是在 那個方向余額   

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相關(guān)問題討論
你好,你當(dāng)月扣除和當(dāng)月支付有差異吧?
2023-09-11 14:53:00
同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
2023-09-05 16:20:16
同學(xué)你好 1、由于“其他應(yīng)收款”屬于資產(chǎn)類科目,正常情況下,余額在借方。?2、如果期末余額在貸方了,就稱之為期末余額為負(fù)數(shù)
2023-03-20 14:58:34
你好;? ? 你之前建賬的時候? ? 期初數(shù)據(jù)都試算平衡了嗎 。 若平衡了貸方走 利潤分配 -未分配利潤去平衡? ?
2022-03-16 16:12:36
你好,把它放到其他應(yīng)付款里面。
2023-10-16 10:40:15
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