送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-03-15 15:56

申報的時候在未開票收入那里填負數

Amay 追問

2022-03-15 16:00

這樣沒有問題是吧,那我用友做賬,還要做嗎?

家權老師 解答

2022-03-15 16:04

做一筆
借:主營業務收入
       貸:主營業務收入

Amay 追問

2022-03-15 16:21

我開二張6000的,這個主營業務收入是寫稅后金額還是稅前,不用稅金這個科目是吧。

家權老師 解答

2022-03-15 16:30

或者
貸:主營業務收入 負數  
       應交增值稅  負數
       貸:主營業務收入  正數
       應交增值稅    正數

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申報的時候在未開票收入那里填負數
2022-03-15 15:56:13
你好,借以前年度損益調整應交稅費應交增值稅銷項貸應收賬款,然后再做一個開發票的,借應收賬款貸以前年度損益,調整應交稅費,應交增值稅銷項。
2022-01-24 16:01:02
借、應收賬款負數 貸,主營業務收入負數、 應交稅費負數, 然后再做發票的,借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費
2022-06-02 11:41:33
借以前年度損益調整應交稅費貸,應收賬款 借應收賬款貸,以前年度損益調整應交稅費 不影響的。
2022-02-23 11:18:50
你好 ;? ?你們之前做無票收入報稅; 現在紅沖無票收入 ; 按開票報稅即可; 這個不影響的; 你按照? 21年的稅率開票即可? ?
2022-07-27 16:39:32
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