老師,食堂報(bào)銷21年米面油菜共12萬元,其中米面油酸奶開發(fā)票3萬,菜和魚都是個(gè)人提供,寫的收據(jù),后面付送貨明細(xì),已經(jīng)全部報(bào)銷,借管理費(fèi)用—福利費(fèi)—伙食費(fèi) 貸銀行存款,這樣做對不對?還是需要借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)—伙食費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—伙食費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—伙食費(fèi) 貸:銀行存款 那種方法對?

昱音
于2022-03-15 15:35 發(fā)布 ??1137次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2022-03-15 15:37
你好,這個(gè)分錄不對的,必須通過應(yīng)付職工薪酬。第二個(gè)是正確的。
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不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費(fèi)。
2022-04-07 17:13:52
若水電工與公司存在任職或雇傭關(guān)系,其工資通過 “應(yīng)付職工薪酬” 核算,計(jì)提時(shí)借方按服務(wù)部門計(jì)入對應(yīng)科目(如管理部門計(jì)入 “管理費(fèi)用” ),貸方記 “應(yīng)付職工薪酬”;支付時(shí)借 “應(yīng)付職工薪酬”,貸 “銀行存款” 。若為臨時(shí)勞務(wù)用工,不屬職工范疇,勞務(wù)費(fèi)核算可不通過 “應(yīng)付職工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-12-23 18:59:31
是的,就是那樣做的
2023-12-12 17:48:02
你好,按照第一種做法的。
2024-07-08 15:51:09
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2022-03-16 07:36
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2022-03-16 07:40