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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-15 12:06

你好,請(qǐng)不要點(diǎn)名提問,謝謝配合

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問

2022-03-15 14:00

老師說的,如果想讓哪個(gè)老師回復(fù),就點(diǎn)哪位老師,不是因?yàn)槲覇柕膯栴}還沒有解決嗎,所以只能再找你

鄒老師 解答

2022-03-15 14:01

你好,想讓哪個(gè)老師回復(fù),你直接找這個(gè)老師提問就是了 

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問

2022-03-15 14:02

那我問下那這張負(fù)數(shù)發(fā)票還需要當(dāng)成和其他的發(fā)票一起做進(jìn)銷售收入里嗎,然后再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本,需要嗎

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問

2022-03-15 14:03

問題沒問完結(jié)束了,我去哪里找?我找不到,只能在問題里點(diǎn)名老師,是報(bào)名老師教我的

鄒老師 解答

2022-03-15 14:03

你好,是銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎? 

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問

2022-03-15 14:09

是的是的

鄒老師 解答

2022-03-15 14:09

你好,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,賬務(wù)處理是  
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫存商品   ,貸:主營業(yè)務(wù)成本

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問

2022-03-15 14:15

你沒明白我的意思,我知道這樣做賬,這樣做完之后,就是我們本月核算成本時(shí),要不要根據(jù)這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票再次算入收入,再次結(jié)轉(zhuǎn)陳本?

鄒老師 解答

2022-03-15 14:16

你好,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,賬務(wù)處理是  
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫存商品   ,貸:主營業(yè)務(wù)成本
這兩個(gè)分錄已經(jīng)沖銷了收入,沖銷了成本啊

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相關(guān)問題討論
你好,請(qǐng)不要點(diǎn)名提問,謝謝配合
2022-03-15 12:06:00
你好, 1 借,庫存現(xiàn)金800 貸,銀行存款800 2 借,庫存現(xiàn)金30 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢30 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢30 貸,營業(yè)外收入30 3 借,其他貨幣資金40000 貸,銀行存款40000 借,原材料30000 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)3900 貸,其他貨幣資金33900 借,銀行存款6100 貸,其他貨幣資金6100 4 借,庫存商品9000 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)1170 貸,應(yīng)付賬款10170 5 借,信用減值損失14500 貸,壞賬準(zhǔn)備14500
2020-06-14 13:12:34
同學(xué),你好,請(qǐng)問是什么問題呢
2023-10-26 21:55:02
您好 剛有事離開了一下哈 已經(jīng)回復(fù)過了
2024-01-18 09:56:06
您好,您直接發(fā)布問題提問即可
2022-05-03 11:06:43
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