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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-03-15 10:43

你好需要計(jì)算做好了給你

暖暖老師 解答

2022-03-15 10:44

計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額50000*13%+1330/1.13*0.13=6653.01
可以抵扣的稅款為3685.6元。
應(yīng)交納增的值稅稅額6653.01-3685.60

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你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022-02-16 13:37:14
您好 一般納稅人銷售的時(shí)候,開具增值稅專用發(fā)票或者增值稅都有這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 是的
2022-05-28 16:34:37
你好,開具的專用發(fā)票,這個(gè)就是你開出去的專票開具的其他發(fā)票,這個(gè)是普通發(fā)票 不含稅的金額乘以稅率,就等于應(yīng)納銷項(xiàng)稅額。
2022-06-08 09:28:55
你好是的 交稅?? 還是開具專用銷項(xiàng)稅額發(fā)票減去進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票交稅
2022-03-25 09:21:01
增值稅(80+33.9÷1.13)×13% 消費(fèi)稅(80+30)×20%+6×2000×0.5÷10000你計(jì)算一下
2022-10-19 22:08:53
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