郭老師好!本公司對(duì)A公司同一筆業(yè)務(wù)2月份開(kāi)票記錄如下:1、開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖上月誤開(kāi)的免稅發(fā)票;2、重新開(kāi)具有稅率的普通發(fā)票 ;3、按A公司的要求紅沖步驟2的普票,重新開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)怎么賬務(wù)處理?步驟2需要賬務(wù)處理嗎?

餅干飛呀
于2022-03-14 14:01 發(fā)布 ??483次瀏覽

- 送心意
郭老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-14 14:03
紅沖之前的免稅發(fā)票借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
然后再做籃子發(fā)票的,借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
兩部
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貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
然后再做籃子發(fā)票的,借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
兩部
2022-03-14 14:03:45
我做分錄只做增值稅專(zhuān)票的數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅只顯示這個(gè)專(zhuān)票,普通發(fā)票不做這個(gè)
2020-03-03 13:27:50
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
然后你的成本也需要沖
2022-03-14 16:20:59
你好,購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有抵扣的銷(xiāo)售方自己開(kāi)紅字信息表,然后開(kāi)紅字發(fā)票。
2022-01-06 09:44:36
對(duì)的是的,電子的發(fā)票只能開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票來(lái),他不能作廢。
需要的,你的正數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票需要打印出來(lái)。
2022-01-27 11:33:37
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2022-03-14 14:11
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