
我單位是財政全額撥款單位.以前年度收入沒走其他收入而是走在應(yīng)付賬款科目,現(xiàn)在對方不要這筆錢了,直接給我單位,請問如何要把這筆賬調(diào)整過來,財務(wù)會計和預(yù)算會計應(yīng)如何做賬
答: 同學(xué)您好, 借:其他應(yīng)付款 ? 貸:其他收入 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—期初余額調(diào)整 ? 貸:其他預(yù)算收入
香港公司做賬,把以前年度一直錯掛在其它應(yīng)付款科目的金額調(diào)到董事應(yīng)付賬,怎么調(diào)
答: 借:借:其他應(yīng)付款XX 貸;其他應(yīng)付款-董事
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司以前沒有做賬,這個月開始新建賬套,有些科目沒有金額,有些有想現(xiàn)金和銀行存款有余額,往來應(yīng)收也有一些錄進去起初余額不平衡,怎么調(diào)整,可不可以把余額全部擠到以前年度損益科目?
答: 同學(xué)你好 這個可以的
老板以前年度買了機器沒有發(fā)票但是是公賬轉(zhuǎn)款,只見賬上是應(yīng)付賬款貸方負數(shù),現(xiàn)在老板又把機器賣了,錢沒過公賬,怎么處理這賬務(wù)
查賬發(fā)現(xiàn)以前年度的應(yīng)付賬款有多付和少付的;少則幾分多則270元;調(diào)賬讓老板簽字可以嗎?
請問老師其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款通過“以前年度盈余調(diào)整”這個科目賬務(wù)處理怎么做?








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