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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2022-03-09 19:31

您好!這樣操作沒有問題,等發(fā)票到了后,沖暫估,然后按照發(fā)票金額再平掉一部分應(yīng)付賬款

kitty 追問

2022-03-09 20:49

可是,紅沖應(yīng)付賬款暫估,重新按發(fā)票金額做分錄,導(dǎo)致1.應(yīng)付賬款和已付的銀行存款不平,怎么辦呢?  2.今年到了匯算期,另一部分未取得的發(fā)票金額要做調(diào)增,對應(yīng)已收到發(fā)票金額的主營業(yè)務(wù)成本做沖減,導(dǎo)致今年當(dāng)期(沒有其它收入)主營業(yè)務(wù)成本為負(fù)數(shù),怎么辦?請老師再做耐心指教,不勝感謝!不知我表達(dá)清楚了沒有

kitty 追問

2022-03-09 20:53

今晚聽網(wǎng)課,沒能及時(shí)看到您回復(fù)

丁小丁老師 解答

2022-03-09 21:38

您好!最后發(fā)票都收全的情況下,暫估會平掉,最后付款的金額是發(fā)票金額,如果之前做的預(yù)付款少了,那么就要按照發(fā)票金額補(bǔ)齊差額,最后應(yīng)付賬款全付給對方后,也是平的

丁小丁老師 解答

2022-03-09 21:39

匯算清繳期間要把發(fā)票都收回,不然就會調(diào)增所得稅,匯算清繳期間收到的發(fā)票,調(diào)整去年的賬務(wù),不調(diào)整今年的

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您好!這樣操作沒有問題,等發(fā)票到了后,沖暫估,然后按照發(fā)票金額再平掉一部分應(yīng)付賬款
2022-03-09 19:31:15
你好,可以暫估著先 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估
2020-04-15 09:44:28
你好,你贊估庫存商品的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?如果是的話,紅沖之前的在做發(fā)票的,你只做差額的話,你的庫存商品好做嗎?如果好做的話可以。借應(yīng)付賬款 貸庫存商品500 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本-500
2023-09-21 13:25:07
你好,是的,是這樣處理對,先把原來的洪峰再按發(fā)票做賬就行了。
2023-07-10 16:32:39
你換一種方式處理,你借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)的20貸,庫存商品負(fù)的20,用這種方式去處。
2022-03-03 10:59:34
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