
老師,有這樣一個(gè)問題困擾著我,百思不得其解,向您求助如何進(jìn)行賬務(wù)處理。去年購買原材料,款已付貨已到,發(fā)票未到,已做暫估入賬。借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款借:原材料 貸:應(yīng)付賬款(暫估)然后正常主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)入本年利潤。這樣做有問題嗎?數(shù)月后,發(fā)票到了一部分,怎么做賬?希望得到您的幫助,謝謝
答: 您好!這樣操作沒有問題,等發(fā)票到了后,沖暫估,然后按照發(fā)票金額再平掉一部分應(yīng)付賬款
一季度加大主營業(yè)務(wù)成本使一季度利潤為負(fù),暫估的主營業(yè)務(wù)成本如何賬務(wù)處理?借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方科目怎么寫?
答: 你好,可以暫估著先 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,建筑公司工地施工人員買保險(xiǎn)(已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本)。因?yàn)橹皼]收到發(fā)票,當(dāng)普票做的暫估入賬,現(xiàn)在收到專票了是不是要做三筆:1.做相同的分錄用負(fù)數(shù)沖之前的暫估入賬 2.重新入賬 3.沖之前的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本(進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù))貸:保險(xiǎn)費(fèi) (進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù))
答: 你好,是的,是這樣處理對,先把原來的洪峰再按發(fā)票做賬就行了。









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kitty 追問
2022-03-09 20:49
kitty 追問
2022-03-09 20:53
丁小丁老師 解答
2022-03-09 21:38
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2022-03-09 21:39