老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

稅控盤稅費全額抵稅是按照這樣入賬的么,年末結(jié)賬 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 這個科目余額需要調(diào)整嗎借:管理費用貸:銀行存款借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款貸:管理費用
答: 同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款——期末 的分錄? 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項 貸,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,2月交了稅控盤維護(hù)費,這個費用是可以全額抵扣的,分錄是:借:應(yīng)交稅費—減免稅款貸:管理費用—辦公費月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,這個應(yīng)該怎么處理呢?
答: 這個平時你怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,280塊防偽稅控可以抵扣,分錄是借管理費用,貸銀行存款。抵稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)增值稅(減免稅款)貸:管理費用。請問那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)增值稅(減免稅款)借方一直掛賬有余額嗎?
答: 你好,需要與? 應(yīng)交稅費—未交增值稅? 做抵扣處理?









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2022-03-09 16:40
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2022-03-09 16:44