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送心意

李霞老師

職稱中級會計(jì)師

2022-02-18 10:30

嗯,你做了應(yīng)交稅金貸管理費(fèi)用以后,那月底的時候結(jié)算損益呀。

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你好, 開票稅控盤抵扣分錄, 收到稅盤發(fā)票并付款的時候, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi), 貸:銀行存款, 抵扣增值稅的時候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
你好,如果是軟件做賬的話,管理費(fèi)用它的發(fā)生額在借方,如果你放到貸方,會影響你利潤表和科目余額表不一致。
2022-05-10 11:37:57
你好,需要與? 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 做抵扣處理?
2023-03-09 13:15:58
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-02-08 11:47:42
同學(xué)你好 這個循序?qū)幔恐x謝!——是正確的;
2022-02-16 11:15:12
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