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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-31 13:47

可以的,可以這么做的。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-02 15:31:38
你好, 開票稅控盤抵扣分錄, 收到稅盤發(fā)票并付款的時候, 借:管理費用-辦公費, 貸:銀行存款, 抵扣增值稅的時候, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍字, 借:管理費用-辦公費 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-02-08 11:47:42
你好,需要的。 因為需要把進項稅額,銷項稅額,減免稅額這些科目的余額,全部結(jié)轉(zhuǎn)到???應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 明細。
2022-11-29 21:17:08
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