
老師,請教一下,就是我這邊公司上個月的收到供應商開具的專票已經認證抵扣了,也入了成本啦發現這些發票的備注和合同不相符,2月份這些專票又沖紅處理重新開具了,請問進項稅額怎么做賬務處理呢
答: 同學你好 進項轉出然后重新做
采購發生的降價追溯,供應商開的紅字發票,進項稅額是不是應該做進項稅額轉出處理
答: 你好,之前做了認證抵扣的,做了進項的,需要進項轉出。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
生物制品稅率是3%,但是供應商提供的進項發票是增值稅普通發票,公司開給下游客戶的是增值稅專項發票。請問供應商提供的發票可做進項稅抵扣處理嗎?
答: 您好!不能。普通發票不能抵扣







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丑小鴨 追問
2022-03-08 16:42
樸老師 解答
2022-03-08 16:46