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山丘
于2022-03-08 11:11 發(fā)布 ??952次瀏覽
鄒老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-08 11:12
你好借:原材料 , 貸:銀行存款
山丘 追問(wèn)
2022-03-08 11:18
那成本什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師 解答
2022-03-08 11:19
你好,生產(chǎn)領(lǐng)用的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本核算
2022-03-08 11:33
老師,我們是建筑行業(yè),這個(gè)直接拿來(lái)就用了,可以支付一筆就結(jié)轉(zhuǎn)一筆嗎?
2022-03-08 11:34
你好,是領(lǐng)用了就結(jié)轉(zhuǎn),與支付不支付沒(méi)有關(guān)系啊
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老師,收到一張材料普票,支付款項(xiàng)后,應(yīng)該怎么記賬
答: 你好 借:原材料??,??貸:銀行存款?
收到普通發(fā)票,能不能寄記,借原材料貸應(yīng)付賬款
答: 你好,可以的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我們是一般納稅人,收到普通發(fā)票怎么記賬?借:原材料貸:應(yīng)付賬款嗎?發(fā)票還有1%的稅需不需要記賬
答: 您好 你的分錄是正確的,不需要考慮增值稅的
現(xiàn)在收到12月的材料票,是不是要做在12月份帳上,可以坐在1月份嗎?沒(méi)付款沒(méi)發(fā)貨,對(duì)方只是12月份把票開(kāi)了
討論
已經(jīng)支付了材料款,未收到發(fā)票,可以記入工程施工材料暫估入賬嗎?收到發(fā)票再按實(shí)際入賬沖減暫估的嗎?
老師您好,我看我公司之前的會(huì)計(jì)做賬,收到原材料且付款了,沒(méi)有收到發(fā)票,是借:原材料,貸:銀行存款。次月收到發(fā)票,又記了借:原材料,貸:預(yù)付賬款。這是不是記錯(cuò)了呀?但是我看電子明細(xì)賬上沒(méi)有第二筆的借:原材料。這正確的應(yīng)該怎么處理呀?
收到原材料發(fā)票,但未付款,也未收到原材料,應(yīng)如果入賬?
購(gòu)買(mǎi)某公司原材料1.借:原材料貸:預(yù)付賬款-收到發(fā)票部分貸:應(yīng)付賬款-未收到發(fā)票部分2.收到發(fā)票時(shí)借:應(yīng)付賬款貸:預(yù)付賬款我認(rèn)為第一部分錄直接做借:原材料貸:預(yù)付賬款第二部多此一舉
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 116319 個(gè)
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山丘 追問(wèn)
2022-03-08 11:18
鄒老師 解答
2022-03-08 11:19
山丘 追問(wèn)
2022-03-08 11:33
鄒老師 解答
2022-03-08 11:34