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溫暖的期待
于2022-03-07 17:10 發(fā)布 ??812次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2022-03-07 17:12
同學(xué)您好,生活服和15%生產(chǎn)服務(wù)10%
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計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢
答: 你。您好,填寫在當(dāng)期認證抵扣的進項稅額里。
一般納稅人,7.8月份的增值稅進項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現(xiàn)在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補充申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!增值稅申報表四中本期遞減額是填本期進項稅額乘以15%嗎?謝謝老師!
答: 同學(xué)您好,生活服和15%生產(chǎn)服務(wù)10%
月末進項稅大于銷項稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對不對,填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
討論
幾個月前動車票進項重復(fù)抵扣,致使賬上待認證進項稅額在貸方,增值稅申報表已經(jīng)更改,請問怎么做賬?
老師現(xiàn)代服務(wù)業(yè)進項稅額加計抵減10% 增值稅申報表怎么填?
現(xiàn)金制造業(yè)進項稅額加計抵減5%,納稅人應(yīng)單獨核算加計抵減額的計提、抵減、調(diào)減、結(jié)余等變動情況,這個單獨核算是指做賬的時候還是指增值稅申報表附表四里面?
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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