
計(jì)算扣除的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額填在增值稅申報(bào)表哪里呢
答: 你。您好,填寫在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里。
一般納稅人,7.8月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額未在增值稅納稅申報(bào)表上申報(bào),現(xiàn)在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!增值稅申報(bào)表四中本期遞減額是填本期進(jìn)項(xiàng)稅額乘以15%嗎?謝謝老師!
答: 同學(xué)您好,生活服和15%生產(chǎn)服務(wù)10%
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對不對,填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會自動帶到增值稅申報(bào)表里嗎
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對不對,填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會自動帶到增值稅申報(bào)表里嗎
幾個(gè)月前動車票進(jìn)項(xiàng)重復(fù)抵扣,致使賬上待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額在貸方,增值稅申報(bào)表已經(jīng)更改,請問怎么做賬?
老師現(xiàn)代服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10% 增值稅申報(bào)表怎么填?








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俏皮的磚頭 追問
2022-01-27 16:46
俏皮的磚頭 追問
2022-01-27 16:46
郭老師 解答
2022-01-27 16:50