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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2022-03-07 11:41

你好!你稅率是多少的呢?

宋生老師 解答

2022-03-07 11:44

你好!你現(xiàn)在是問銷項(xiàng)稅額是多少是嗎?

宋生老師 解答

2022-03-07 11:48

你好!不含稅為X

(0.13X-100)/X=0.07
算出X然后乘以1.13

宋生老師 解答

2022-03-07 12:11

你好!0.13X=0.07x+100
0.06x=100
X=1666.67
這個就是不含稅金額了

喜悅的鈴鐺 追問

2022-03-07 11:42

稅率百分之十三

喜悅的鈴鐺 追問

2022-03-07 11:46

是的,怎樣推算

喜悅的鈴鐺 追問

2022-03-07 12:10

麻煩老師把計算過程寫一下

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相關(guān)問題討論
你好!你稅率是多少的呢?
2022-03-07 11:41:51
76227這個是進(jìn)項(xiàng)稅額嗎 增值稅稅率多少
2023-09-28 15:55:36
您好,這個是可以的,可以
2024-03-05 22:06:59
同學(xué)你好 對的 這樣可以
2022-08-01 14:04:32
資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)可能有以下原因: 一、進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅的關(guān)系 首先,你的進(jìn)項(xiàng)稅為 44020,銷項(xiàng)稅為 43030.44,正常情況下進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,說明有留抵稅額。 但由于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到而先繳納了 8201.7 的增值稅,這部分繳納的增值稅在未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抵扣前,會使應(yīng)交稅費(fèi)科目暫時出現(xiàn)借方余額。 二、資產(chǎn)負(fù)債表列報規(guī)則 資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)債類科目,一般情況下,貸方余額表示應(yīng)繳納的稅費(fèi),借方余額表示多交的稅費(fèi)或尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額等。 在你的情況下,由于進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的預(yù)期以及已繳納的增值稅,導(dǎo)致在資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交增值稅體現(xiàn)為負(fù)數(shù),這實(shí)際上反映了多交的稅費(fèi)或者待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額情況
2024-10-15 13:08:34
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