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送心意

薇老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-24 03:44

你好,廠家的進(jìn)項(xiàng)稅不知道,,2.6只是批發(fā)商的增值稅

薇老師 解答

2023-04-24 03:52

零售商的銷項(xiàng)也不知道。只要這個(gè)商品沒有到最終的消費(fèi)者手中,那就會(huì)存在一直交增值稅。

認(rèn)真的綠茶 追問

2023-04-24 06:50

在這個(gè)問題里13和2.6的增值稅各由誰負(fù)擔(dān)呢

認(rèn)真的綠茶 追問

2023-04-24 07:13

還有增值稅是買方承擔(dān)。那是不是零售商的進(jìn)項(xiàng)是120X13%=15.6,那13+2.6前面的人已經(jīng)承擔(dān)過了,零售商還要承擔(dān)一次?不會(huì)重復(fù)繳稅嗎

薇老師 解答

2023-04-24 10:44

由銷售的一方負(fù)擔(dān),這個(gè)題目里邊只有批發(fā)商負(fù)擔(dān)的2.6是明確的,廠家的進(jìn)項(xiàng)稅沒有所以無法計(jì)廠家到底負(fù)擔(dān)了多少。

薇老師 解答

2023-04-24 10:45

增值稅就是這樣子的多環(huán)節(jié)交稅,下一家還會(huì)交,直到最終的消費(fèi)者為止

認(rèn)真的綠茶 追問

2023-04-24 18:49

那,批發(fā)商跟零售商收上來的120X13%=15.6。然后15.6-2.6=13的這個(gè)可以抵扣的是不是批發(fā)商自己留著?

薇老師 解答

2023-04-24 19:28

您可以這么理解的。

薇老師 解答

2023-04-24 19:36

批發(fā)商抵扣的部分只有15.6里的2.6

認(rèn)真的綠茶 追問

2023-04-24 19:53

那批發(fā)商買的時(shí)候的100X13%=13由誰來承擔(dān)?

薇老師 解答

2023-04-24 19:58

廠家,但實(shí)際廠家不一定承擔(dān)13因?yàn)閺S家還有進(jìn)項(xiàng)

認(rèn)真的綠茶 追問

2023-04-24 20:12

???增值稅不是由買方承擔(dān)嗎?是我哪里理解錯(cuò)了嗎

薇老師 解答

2023-04-24 20:29

您沒理解錯(cuò),只是計(jì)算不同。承擔(dān)多少的的問題。

薇老師 解答

2023-04-24 20:32

比如,咱們從廠家那買東西花費(fèi)100元,稅是13元,銷售120元稅是15.6元。承擔(dān)稅是15.6-13=2.6元,而不是15.6元,換做廠家也同樣。

薇老師 解答

2023-04-24 20:33

廠家不知道進(jìn)項(xiàng)稅,所以實(shí)際承擔(dān)就是13-廠家的進(jìn)項(xiàng)。而不是13元

認(rèn)真的綠茶 追問

2023-04-24 22:08

那,咱們從廠家那買東西花費(fèi)100元,稅是13元,這13元應(yīng)該咱們承擔(dān)吧?而15.6-13的2.6是買我們東西的下家承擔(dān)嗎?
否則的話不就是賣方承擔(dān)了嗎???

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來就不會(huì)影響利潤(rùn)表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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