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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-06 21:20

您好
借:生產(chǎn)成本 320000
借:制造費用 70000
借:管理費用 60400
借:銷售費用 11600
貸:應(yīng)付職工薪酬 462000
借:應(yīng)付職工薪酬 462000
貸:其他應(yīng)收款-代墊房租 40000
貸:其他應(yīng)收款-代墊職工家屬醫(yī)藥費2000
貸:銀行存款 420000

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相關(guān)問題討論
你好,直接寫應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
您好!計提的時候,借銷售費用 貸應(yīng)付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
您好 應(yīng)該這樣計提的 計提 借:管理費用——工資等 管理費用-福利費 管理費用——單位社保費等 管理費用——單位公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
2022-04-05 13:03:24
你好, 借 管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 或庫存現(xiàn)金
2022-04-24 17:43:18
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
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