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李歡
于2022-03-06 11:02 發布 ??2263次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-06 11:02
你好25藍的是不這個是上個月應補稅款自動出來的30藍填寫和他一樣的就可以
李歡 追問
2022-03-06 11:06
可是上個月沒有開票,也不欠稅
郭老師 解答
2022-03-06 11:07
你看一下你每個月的25藍和30欄金額是一樣的,是不是你的30欄沒有填寫造成的?
2022-03-06 11:24
謝謝老師
不用客氣,周末愉快。
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公司并不欠稅,為什么會有期初未交稅額呀
答: 你好 25藍的是不 這個是上個月應補稅款 自動出來的 30藍填寫和他一樣的就可以
我公司通過法院判決幫助外地一家公司追回欠款,全部金額返還。怎么做賬,還用交稅嗎?
答: 您好,是往來款,轉給對方;由其繳納稅款。會計分錄: 借:其他應付款-追回欠款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問我用留抵稅額抵欠了之前欠的增值稅,那之前欠稅所對應的附加稅要交嗎?
答: 是的,欠稅所對應的附加稅要交
留底欠稅分錄怎么做?留底的金額小于欠稅的金額。多計提的未交增值稅怎么辦?留底欠稅的進項稅額轉出分錄怎么做
討論
電子稅務局33欄欠繳稅額,是緩交稅
老師,報表上的應交稅費科目有余額,但實際上是不欠稅,只是當時稅局要調稅時,賬目上沒作處理,現在應該要怎樣做呢?
請問留底欠稅的分錄怎么做?留底的金額比欠稅金額小,底完交剩余的金額
公司欠稅已經補交了,記錄可以消除嗎?如何消除?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 408465 個
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李歡 追問
2022-03-06 11:06
郭老師 解答
2022-03-06 11:07
李歡 追問
2022-03-06 11:24
郭老師 解答
2022-03-06 11:24