老師公司在抖音上面開(kāi)團(tuán)購(gòu)訂單,然后游客在抖音上 問(wèn)
可以按旅游服務(wù)差額征稅 收入減去機(jī)票款、地接費(fèi)后的差額計(jì)稅。 答
找郭老師,有問(wèn)題請(qǐng)教 問(wèn)
同學(xué)你好 老師不在線(xiàn) 答
這個(gè)怎么做分錄啊老師 問(wèn)
同學(xué)你好 是哪些呢 答
銷(xiāo)售商品,怎么開(kāi)具發(fā)票 問(wèn)
您好,咱是要開(kāi)票的步驟么,發(fā)票的項(xiàng)目名稱(chēng)就是我們實(shí)際賣(mài)的產(chǎn)品,開(kāi)到具體的明細(xì) 答
找郭老師,有問(wèn)題要問(wèn) 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題的 答

請(qǐng)問(wèn) 將自產(chǎn)產(chǎn)品 送客戶(hù)- 增值稅視同銷(xiāo)售 憑證: 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)對(duì)不
答: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:庫(kù)存商品。
老師,我有一個(gè)公司2019年7月份購(gòu)買(mǎi)了一輛69.5的霸道車(chē),2020年12月份,法人就把車(chē)給轉(zhuǎn)到他的名下,在二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)了5萬(wàn)元的發(fā)票。這幾天稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警出來(lái)了,稅務(wù)局讓補(bǔ)交增值稅,企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅呢,你說(shuō)企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄該怎么做。個(gè)人所得稅需要交嗎?該怎么處理賬務(wù)1、借方:固定資產(chǎn)清理:576603.96借方:累計(jì)折舊:38440.29貸方:固定資產(chǎn):615044.252、借方:現(xiàn)金:550000貸方:固定資產(chǎn)清理:486725.66貸方:應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)63274.343、借方:營(yíng)業(yè)外支出:89878.30貸方:固定資產(chǎn)清理:89878.0這樣做對(duì)嗎?
答: 您好,這個(gè)金額是否是公允5萬(wàn)元?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做。發(fā)生,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅。結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。減免增值轉(zhuǎn)出。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入。這樣做對(duì)嗎?
答: 注意小規(guī)模納稅人沒(méi)有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 其他兩個(gè)分錄都是正確的。








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小林老師 解答
2022-03-05 14:34