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送心意

小寶老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-04 15:27

你好:

借:應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

11876948484884 追問(wèn)

2022-03-04 15:31

貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

1回答0人關(guān)注03-0

11876948484884 追問(wèn)

2022-03-04 15:32

老師上面追問(wèn)錯(cuò)了 
開(kāi)普票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),是不繳納增值稅的

11876948484884 追問(wèn)

2022-03-04 15:33

貸方應(yīng)交增值稅需要增加下級(jí)科目~減免稅額嗎

小寶老師 解答

2022-03-04 15:35

如果季度不交稅可以

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。 

11876948484884 追問(wèn)

2022-03-04 15:45

老師,我們有無(wú)票收入10萬(wàn),這個(gè)怎么做分錄呢

小寶老師 解答

2022-03-04 15:45

未票收入也要正常確認(rèn)收入的


借:應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

11876948484884 追問(wèn)

2022-03-04 15:53

我們公司是小規(guī)模,那增值稅是按1%還是3%呢

小寶老師 解答

2022-03-04 15:55

稅率是3%現(xiàn)在減按1%哦

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你好: 借:應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022-03-04 15:27:37
你好這個(gè)全額繳納。
2024-09-29 15:15:54
你好,小規(guī)模開(kāi)具普通發(fā)票(未超過(guò)15萬(wàn)免稅) 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022-01-16 11:33:59
你好,就填在免稅銷售額一行就可以了。
2022-01-16 14:41:07
普通發(fā)票,小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過(guò)10萬(wàn)元或季度不超過(guò)30萬(wàn),不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-12-29 16:17:22
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