你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度季初不就是2025年12月 問(wèn)
15003979.96我取數(shù)據(jù)為1500.39還是填1500.4? 答
老師,麻煩問(wèn)一下。建筑公司一般納稅人,2月開(kāi)了一張 問(wèn)
老師,那這個(gè)稅怎么申報(bào)呢。一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)是12,385.32,簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點(diǎn),一般計(jì)稅的應(yīng)納稅額大于簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納稅額,也交點(diǎn)稅就可以了吧。 答
老師本季度由有利潤(rùn)企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 問(wèn)
計(jì)提了之后是不是還要再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益。 答
代工的產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候入庫(kù)存商品還是主 問(wèn)
不入庫(kù)存商品,直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是么 答
老師,計(jì)提繳納公積金這樣寫(xiě)對(duì)嗎 問(wèn)
不是,公司部分才計(jì)入應(yīng)付職工薪酬計(jì)提,個(gè)人部分是從工資扣除 答

進(jìn)口企業(yè),我當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)歐元41508.39花費(fèi)人民幣98385.04元,當(dāng)月報(bào)關(guān)收到增值稅專(zhuān)用繳款書(shū),但是貨款金額和支付的金額差距較大怎么處理賬務(wù)?
答: 同學(xué)你好 是匯兌損益產(chǎn)生的差額嗎
您好,請(qǐng)問(wèn)雙抬頭的增值稅專(zhuān)用繳款書(shū),本來(lái)是另一方認(rèn)證,我們誤在認(rèn)證平臺(tái)采集了,怎么撤銷(xiāo)啊
答: 你好,撤銷(xiāo)不了,只能你抵扣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
4月已經(jīng)勾選認(rèn)證了,已經(jīng)抵扣了,已經(jīng)做了這筆帳,5月有銀行又扣了這筆增值稅海關(guān)繳款書(shū)的稅額,5月這銀行扣的海關(guān)繳款書(shū)的稅額該怎么做分錄
答: 你好,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,這個(gè)是購(gòu)入的。






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11876948484884 追問(wèn)
2022-03-04 15:29
郭老師 解答
2022-03-04 15:31