請(qǐng)問(wèn)老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問(wèn)
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問(wèn)
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開(kāi)票收 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答

老師,這題好像不對(duì)吧。外購(gòu)取暖器用于集體福利,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么可能算作收入呢?這樣不是增大收入基數(shù),計(jì)算招待費(fèi)那些限額的時(shí)候稅務(wù)局允許嗎?
答: 同學(xué):您好。外購(gòu)取暖器用于集體福利,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(不視同銷售);所得稅是視同銷售的(確認(rèn)收入的)。
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品免稅票的做進(jìn)項(xiàng)抵扣只能當(dāng)月嗎,次月就只能作為成本票使用,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
答: ?你好;? ? ? ?可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的;? ?可以做成本費(fèi)用 體現(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)稅 ; 到時(shí)? ?留底或者抵扣都可以的??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常 服務(wù)和娛樂(lè)服務(wù),不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額.日常財(cái)務(wù)做賬我看都可以抵扣稅的嘛,書(shū)本和實(shí)際工作不一樣嗎?
答: 同學(xué)你好,實(shí)務(wù)工作中也是不能抵扣的;









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云鳳 追問(wèn)
2022-03-04 08:07
曹老師在線 解答
2022-03-04 08:29