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沈瓊娜
于2022-03-03 15:46 發(fā)布 ??639次瀏覽
小鈺老師
職稱: 初級會計師
2022-03-03 15:47
你好,先直接計入管理費用全額抵扣的時候,再沖出來
沈瓊娜 追問
2022-03-03 15:50
我做了兩個憑證,借:管理費用-辦公費 680;貸:銀行存款 680元借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額280;貸:管理費用-辦公費 280這樣對嗎
小鈺老師 解答
2022-03-03 15:51
管理費用不能放貸方,用借方紅字,其他沒問題
2022-03-03 15:56
好的,老師,還貸款的時候我單位向A單位借了200萬(通過農(nóng)行)轉(zhuǎn)進,那我還還款的時候可以通過農(nóng)行還嗎,還是只能走其他渠道(或者個人)還款
2022-03-03 16:03
你好,根據(jù)合同來,有的單位指定了卡,沒指定的你們問對方怎么還款
2022-03-03 16:05
我們通過另外賬戶(不是公賬)還款的,這種情況下我怎么做憑證才能把他做平呀
2022-03-03 16:07
你好,這個就相當(dāng)于他人代付,還款的時候沖借款,然后記其他應(yīng)付款(某某),之后根據(jù)實際沖這個其他應(yīng)付
2022-03-03 16:13
那我是不是該這樣理解,收到借款時 借:銀行存款-農(nóng)行 200萬貸:其他應(yīng)付款-A單位 200萬還款時借:其他應(yīng)收款-張三 200萬 貸:其他應(yīng)付款-A單位200萬是這樣嗎,然后這個其他應(yīng)收款-張三就虛掛著,是嗎
2022-03-03 16:18
是的,如果你沒有明面上對張三進行還款,這個只能掛著
2022-03-03 16:59
哦哦,老師,是不是有規(guī)定借款、還款不能直接通過同一個賬戶進行呀,
2022-03-03 17:13
你好,沒有這個規(guī)定呀!很多都是同一個賬戶呀!借款打進來那個戶,每個月還款也同一個戶
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老師這張發(fā)票怎么做憑證?
答: 你好 咱是收票方,還是出票方?
老師,這兩張發(fā)票我該怎么做憑證
答: 你好,先直接計入管理費用 全額抵扣的時候,再沖出來
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,現(xiàn)在是8月份,手上拿到有些發(fā)票是5月份的,5月的時候這些發(fā)票沒有做憑證,這個賬要怎么做呢?
答: 您好 把五月份的發(fā)票做到八月份就好了
2019年12月給對方公司開了正數(shù)正常發(fā)票,2020年1月給對方公司開了負數(shù)正常發(fā)票,本公司2019年12月和2020年1月拿什么發(fā)票做憑證?給什么發(fā)票對方公司做憑證?
討論
借款2000,拿回2000發(fā)票怎么做憑證?
發(fā)票當(dāng)月作廢,用做憑證嗎
有三張6月份開出的發(fā)票,但是當(dāng)時忘記做憑證了,怎么辦?
老師好,發(fā)票3月份已經(jīng)認證,可是4月份才入庫怎么做憑證
小鈺老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 2655 個
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沈瓊娜 追問
2022-03-03 15:50
小鈺老師 解答
2022-03-03 15:51
沈瓊娜 追問
2022-03-03 15:56
小鈺老師 解答
2022-03-03 16:03
沈瓊娜 追問
2022-03-03 16:05
小鈺老師 解答
2022-03-03 16:07
沈瓊娜 追問
2022-03-03 16:13
小鈺老師 解答
2022-03-03 16:18
沈瓊娜 追問
2022-03-03 16:59
小鈺老師 解答
2022-03-03 17:13