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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-13 16:49

你好,3月份認(rèn)證時(shí)分錄是如何做的?

風(fēng)輕云淡 追問

2020-06-13 16:56

借:庫存商品  
           應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證稅額
             貸:應(yīng)付賬款

立紅老師 解答

2020-06-13 16:58

你好,3月份已經(jīng)做了入庫的分錄,4月份不需要再做入庫分錄,如果4月的進(jìn)項(xiàng)需要抵扣,只做
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證稅額

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你好,3月份認(rèn)證時(shí)分錄是如何做的?
2020-06-13 16:49:49
你好, 暫估入庫可以做以下分錄處理:   1、當(dāng)月材料或商品暫估入庫,分錄為:   借:原材料(或庫存商品)   ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款   2、次月或者后面幾個(gè)月,收到發(fā)票后原賬紅字沖銷原分錄:   借:原材料(或庫存商品)(紅字)   ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款(紅字)   3、收到發(fā)票,以發(fā)票作為附件,分錄處理如下:   借:原材料(或庫存商品)  ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款—客戶名稱
2022-08-31 13:19:14
同學(xué),你好 收到的預(yù)收賬款和付出的預(yù)付賬款當(dāng)月做賬憑證是不是只有記賬憑證、收款憑證和付款憑證, 不考慮其他,只有收款憑證和付款憑證 等下月開票或收到票確認(rèn)收入或確認(rèn)入庫,而憑證也就是記賬憑證 是的
2024-12-28 10:37:46
您好 請(qǐng)問您收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
2024-07-09 14:18:50
你好 對(duì) 這樣處理對(duì)的?
2022-01-21 15:22:04
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