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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2022-08-31 13:19

你好,
暫估入庫可以做以下分錄處理:
  1、當(dāng)月材料或商品暫估入庫,分錄為:
  借:原材料(或庫存商品)
         貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款
  2、次月或者后面幾個月,收到發(fā)票后原賬紅字沖銷原分錄:
  借:原材料(或庫存商品)(紅字)
         貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款(紅字)
  3、收到發(fā)票,以發(fā)票作為附件,分錄處理如下:
  借:原材料(或庫存商品)
         應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
         貸:應(yīng)付賬款—客戶名稱

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