
甲公司因?yàn)橘M(fèi)用不夠叫乙公司開了費(fèi)用發(fā)票,就導(dǎo)致乙公司收入很高,但是乙公司本身沒(méi)什么費(fèi)用可以抵收入,導(dǎo)致利潤(rùn)很高,這樣就得交企業(yè)所得稅,那怎么可以避免交這個(gè)所得稅或者少交呢
答: 你好,這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生,,根據(jù)您的表述沒(méi)有更好的辦法,不繳納所得稅只能增加乙方的費(fèi)用,但是不合規(guī)
公司只有開具費(fèi)用發(fā)票才能在企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用嗎?除了開發(fā)票還有什么單據(jù)能在企業(yè)所得稅前做費(fèi)用抵扣?
答: 你好,不是的。比如 零星500元以下的費(fèi)用,收據(jù)就可以。 出差報(bào)銷單中補(bǔ)助沒(méi)有發(fā)票也可以進(jìn)費(fèi)用。 違約金 只要有合同和付款記錄也可以在稅前扣除。 固定資產(chǎn)報(bào)廢計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出可以在稅前扣除。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年70萬(wàn)的技術(shù)費(fèi)用入了研發(fā)費(fèi)用,今年合同終止,對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票,并退回70萬(wàn)元。這個(gè)業(yè)務(wù)如何做具體分錄?今年第一季度如果直接沖回研發(fā)費(fèi)用,就要繳企業(yè)所得稅了
答: 那就沖減去年的研發(fā)費(fèi)用








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