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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-01 10:05

你好分錄直接按普票做,不做進項科目  

?淡淡的色彩 追問

2022-03-01 10:08

老師,按照普通發(fā)票做就是借應(yīng)付職工薪酬貸庫存商品 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬對吧

玲老師 解答

2022-03-01 10:14

你好 對的 這樣處理是正確的 

?淡淡的色彩 追問

2022-03-01 10:20

好的,老師如果我下個月做了發(fā)票抵扣勾選,但是后來發(fā)現(xiàn)需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,那我該怎么操作呢

玲老師 解答

2022-03-01 10:28

你好 做了不抵扣勾選 不能抵扣 也不表二,也不轉(zhuǎn)出  

?淡淡的色彩 追問

2022-03-01 10:37

好的謝謝老師

玲老師 解答

2022-03-01 10:45

 你好同學(xué):
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

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相關(guān)問題討論
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 19:50:40
您好,您這個是什么業(yè)務(wù)呢?
2023-11-13 09:33:13
你好,對的是的,是這么做的。
2022-01-27 15:33:21
可以直接計入管理費用,也可以使用應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工福利過渡一下
2022-02-18 16:00:00
你好,學(xué)員,新年好 這個不需要過度的
2022-02-08 19:16:47
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