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迷糊中
于2022-02-27 16:44 發布 ??965次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-02-27 16:47
是的,這個說法是正確的
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老師,一般納稅人,月底計提增值稅借應交稅費-轉出未交增值稅,貸應該稅費-未交增值稅,次月繳納借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款,那么未交增值稅借方會有個差額就一直掛著嗎
答: 結轉和繳納是一樣的嗎
一般納稅人月末是不是先把增值稅做到轉出未交增值稅這里,再從轉出未交增值稅做到未交增值稅那里?
答: 同學,你好 嗯嗯,是的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我問下一般納稅人、如果有銷項減進銷、有期末留抵不需要轉未交增值稅、只有在需要繳納稅款時才需要做借:轉出未交增值稅.貸未交增值稅是吧。
答: 是的,這個說法是正確的
老師,小規模納稅人增值稅是一個季度繳納一次哈?那做賬是不是到了季度末,把一月二月,三月,所有增值加總,然后把合計加總的增值稅第三個月月末一次性轉入應交增值稅 轉出未交增值稅中,然后把應交增值稅 轉出未交增值稅轉入應交增值稅,未交增值稅中呢?第四個月就直接繳納,做賬借:應交增值稅 未交增值稅 貸:銀行存款
討論
老師好 我公司為一般納稅人 我做的計提增值稅的分錄為 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 這樣做對嗎
請問老師 收到23年退還的增值稅及附件怎么做賬呢?一般納稅人 一般納稅人月末需要交增值稅時,這樣處理對嗎?借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費—未交增值稅
老師,計提增值稅可以是,借:應交稅費-增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 繳納時:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎?
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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