
老師好,我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)付款-法人科目掛了650萬,我們的實(shí)收資本是0,公司的注冊資本是2000萬,現(xiàn)在我們想把其他應(yīng)付款-法人這650萬轉(zhuǎn)成實(shí)收資本,這樣操作有沒有風(fēng)險(xiǎn),謝謝老師。
答: 你好,可以轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,需要有股東與公司的協(xié)議,和公司管理層決議
資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款的計(jì)算公式
答: 您好,其他應(yīng)付款是根據(jù)其他應(yīng)付款 加應(yīng)付利息? 加 應(yīng)付股利
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
交接賬只有現(xiàn)金、銀行、其他應(yīng)付款余額,怎么做?這些登入賬套,資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么辦
答: 你好 差額記未分配潤









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