
公司支付給研究院100萬研究經費,以后還會再會再支付,合同期5年應該怎么做分錄呢?
答: 同學你好 發(fā)票咋開的
老師:我公司收到一筆單獨核算的專項經費,屬于不征稅收入,那我做會計分錄的時候結轉時應該怎么做會計分錄呢?比如專項經費收入100萬,借:銀行存款 100 貸:專項應付款-** 100;本月采購研發(fā)材料支出5萬,借:研發(fā)支出- 費用化 5 貸:銀行存款 5 ;月末需要將研發(fā)支出費用化的5萬直接轉入管理費用-研究費用呢,還是直接 借:專項應付款 5 貸:研發(fā)支出-費用化 5呢?
答: 你好,現(xiàn)在為你解答
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司收到研究院股份有限公司的發(fā)票,費用是微信支付給該公司的,但是合同是北京有限公司跟我們簽的,合同第五條費用那里有寫委托收款方是研究院股份有限公司,這個合同合法嗎,還是我們一定要跟研究院股份有限公司重新簽訂合同才可以?
答: 您好,合同有約定按約定,但是你的付款不太好的,最好是公戶支付給研究院




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陪你考證的初級班主任 追問
2022-02-23 15:24
樸老師 解答
2022-02-23 15:29