老師,你好 我們公司在今年1月預(yù)繳了稅款,但是1月的進(jìn)項(xiàng)大于了銷項(xiàng),應(yīng)納稅額為0,我在申報(bào)主表填寫了預(yù)繳稅額后,無法申報(bào) 系統(tǒng)提示,28欄(分次預(yù)繳稅額)應(yīng)小于等于24欄(應(yīng)納稅額),這種我該怎么辦呀?

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于2022-02-22 10:39 發(fā)布 ??814次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2022-02-22 10:41
暫時(shí)不填這筆預(yù)交款,需要抵減預(yù)交的稅才填
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暫時(shí)不填這筆預(yù)交款,需要抵減預(yù)交的稅才填
2022-02-22 10:41:57
差額為本期應(yīng)納稅額
2024-01-10 16:23:21
你好,你這是要求做什么呀
2024-06-12 13:12:04
同學(xué)您好,這個(gè)不用交個(gè)稅的
2023-04-06 18:57:44
給你舉個(gè)例子哈,王某月工資是20000,每月基本減除費(fèi)用是5000,社保個(gè)人部分是500,無其他扣除了
1月個(gè)稅=(20000-5000-500)*3%=435
2月個(gè)稅=(20000*2-5000*2-500*2)*3%-435=435
3月個(gè)稅=(20000*3-5000*3-500*3)*10%-2520-435-435=960
分析第2個(gè)月的應(yīng)納稅所得額是29000,是小于36000,這個(gè)個(gè)稅也可以用(20000-5000-500)*3%=435來直接表示2月預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)稅哈,因?yàn)樗愠鰜砗妥铋_始的累計(jì)算法結(jié)果是一樣的哈(主要就是稅率相同的原因)。第3個(gè)月的應(yīng)納稅所得額是43500,如果直接用(20000-5000-500)*3%=435來表示3月的預(yù)繳個(gè)稅,這和累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳法算出來不一樣哈(主要就是稅率變了哈),所以不可以
2022-04-14 13:37:33
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2022-02-22 10:56
家權(quán)老師 解答
2022-02-22 10:59