老師,社保是在社保管理客戶端可以直接扣款,還是在 問
在電子稅務(wù)局里面扣款的哈 答
請(qǐng)問合伙企業(yè),只有銀行利息幾分,記財(cái)務(wù)費(fèi)用,經(jīng)營(yíng)所 問
同學(xué),你好 那就填寫0 答
你好老師,這個(gè)應(yīng)稅勞務(wù)銷售額用不用填 問
你們開了服務(wù)發(fā)票才填那個(gè) 答
董老師在嗎?想咨詢個(gè)問題? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答
現(xiàn)在企業(yè),會(huì)采用:銀行承兌匯票融資嗎? 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

老師,請(qǐng)問現(xiàn)在收到稅局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說(shuō)是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入50227.18元,同期增值稅納稅申報(bào)收入55111.4元,企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入比增值稅納稅申報(bào)收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076,增值稅申報(bào)38076,銷項(xiàng)稅額4949.88,賬務(wù)處理:借:庫(kù)存現(xiàn)金38076,貸:主營(yíng)收入33126.12,銷項(xiàng)稅額4949.88,故企業(yè)所得稅申報(bào)收入是33126.12+營(yíng)業(yè)外收入65.66=33191.78,增值稅申報(bào)收入是38076,所以就有了稅務(wù)局的預(yù)警企業(yè)所得比增值稅少報(bào)了4884.22,請(qǐng)問現(xiàn)在該如何處理?
答: 你好; 你們這個(gè)說(shuō)明你增值稅收入和 企業(yè)所得稅 收入有差異金額;? 說(shuō)明你們報(bào)的數(shù)據(jù)不對(duì)哈; 你去看看那個(gè) 數(shù)據(jù)才是你的真實(shí)收入;? ?在去改錯(cuò)誤的申報(bào)表即可? ?
外建安預(yù)繳綜合申報(bào)表里面申報(bào)表的列表(增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳申報(bào)表、建筑企業(yè)項(xiàng)目部預(yù)繳企業(yè)所得稅)填完增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳申報(bào)表點(diǎn)擊申報(bào)一直提示“您未進(jìn)行建筑企業(yè)項(xiàng)目部預(yù)繳企業(yè)所得稅,請(qǐng)先處理再申報(bào)提交”意思是要先繳款企業(yè)所得稅再申報(bào)嗎
答: 您好 請(qǐng)問您企業(yè)所得稅填了預(yù)繳申報(bào)表嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅收收入預(yù)報(bào)表中增值稅企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅怎么填報(bào)
答: 你好!這個(gè)個(gè)稅,你可以根據(jù)上個(gè)月的金額填,看一個(gè)月有多少個(gè)稅 所得稅的話,根據(jù)利潤(rùn)表來(lái)預(yù)算










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