
請問老師當(dāng)月有沖減費(fèi)用 那這個費(fèi)用期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 需要的 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)
老師好,上月計提的工資個本月發(fā)放工資金額不一致,本月應(yīng)沖減管理費(fèi)用-工資,但是上月末結(jié)轉(zhuǎn)損益是已經(jīng)把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了,本月管理費(fèi)用余額為零,應(yīng)該怎么辦?
答: 計提金額不同,你就全額把上月計提做紅沖,然后按正確的金額再計提一次就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問沖減管理費(fèi)用月末也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 您好,成本費(fèi)用類都要結(jié)轉(zhuǎn)的,正負(fù)都要結(jié)轉(zhuǎn)




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XiaoWay 追問
2022-02-19 16:01
郭老師 解答
2022-02-19 16:10
XiaoWay 追問
2022-02-19 16:16
郭老師 解答
2022-02-19 16:18