老師,公司是加工性質(zhì),現(xiàn)在采購回來的原材料直接售 問
同學,你好 那買回來,就計入庫存商品 答
老師,我剛入職,這個老板有多個公司,拿回來的賬銀行 問
規(guī)范的做法是補以前的流水,偷懶的做法,是直接做盤盈盤虧,直接做成一致。 答
老師好,請問 交易性金融資產(chǎn)可以重分類嗎 問
債務工具類可以重分類,權益工具類不得重分類。 答
劉艷紅老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學你好 老師不在,什么問題 答
請問我代扣代繳員工社保醫(yī)保,如何計提工資呢 問
同學你好。 稅前工資=5000 個人社保=200 借 管理費用工資5000 貸 其他應收款個人社保 200 應付職工薪酬工資 4800 答

老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
答: 是的,應該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
老師 這是原來的分錄借:管理費用 貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬 其他應收款 財務費用 貸:銀行存款這兩張憑證我想更正成這個分錄借:管理費用—福利費 貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬 貸:其他應收款那里面的財務費用怎么更正
答: 你好借銀行存款 貸應付職工薪酬 其他應收款 財務費用 借應付職工薪酬 貸其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提工資,借管理費用-職工薪酬,貸應付職工薪酬計提社保,借管理費用-職工薪酬(單位承擔部分),其他應收款-代扣社保(個人),貸應付職工薪酬實際對公銀行賬戶發(fā)放工資,借應付職工薪酬,貸銀行存款,扣社保,借管理費用-社會保險費,貸銀行存款老師,工資和社保部分我可以這樣做賬嗎
答: ?同學您好,很高興為您解答,請稍等









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靜心思語 追問
2022-02-18 14:52
小石老師 解答
2022-02-18 15:00
靜心思語 追問
2022-02-18 15:08
小石老師 解答
2022-02-18 15:18