
本公司主營業(yè)務(wù)收入免增值稅到2021為止,2022年1月份在不知道免稅期已過的情況下開具了免稅的電子普通發(fā)票,請問現(xiàn)在要怎么處理?(報稅、賬務(wù)處理)
答: 你好,按照免費的來申報,這個月紅沖,然后開正確的發(fā)票,正常交稅下一個月。
一般納稅人銷售貨物開出增值稅普通發(fā)票后的賬務(wù)處理是怎樣的?借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅(銷項)?
答: 您好, 沒錯就是這么做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月份小規(guī)模增值稅納稅申報時,第12行其他免稅銷售額+第17行本期免稅額=財務(wù)報表的主營業(yè)務(wù)收入,對嗎?" 小規(guī)模服務(wù)費普通發(fā)票(4月免稅) 假如,4月服務(wù)收入100元(免稅普票);賬務(wù)處理 借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入100;納稅申報 第12行其他免稅銷售額97.09元,第17行本期免稅額2.91元。對嗎?
答: 借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入100;納稅申報 第12行其他免稅銷售額100元








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餅干飛呀 追問
2022-02-17 15:29
郭老師 解答
2022-02-17 15:30