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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-16 16:22

你好,只要簡(jiǎn)易計(jì)稅的就可以差額。

靈希月 追問(wèn)

2022-02-16 16:26

比如我簽訂100萬(wàn)勞務(wù)合同,我發(fā)農(nóng)民工工資80萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我只用按20萬(wàn)交稅嗎

郭老師 解答

2022-02-16 16:27

對(duì)的是的是這么做。

靈希月 追問(wèn)

2022-02-16 16:30

郭老師,我們是總承包方下面的分包方也可以選擇差額計(jì)稅嗎

郭老師 解答

2022-02-16 16:32

對(duì)方是包工包料的,不可以的。

靈希月 追問(wèn)

2022-02-16 16:36

如果是勞務(wù)合同就可以對(duì)吧

郭老師 解答

2022-02-16 16:37

他不可能是勞務(wù)合同,然后再分包給你們勞務(wù)分包,不允許再分包出去。

靈希月 追問(wèn)

2022-02-16 16:51

本地項(xiàng)目可以選擇差額計(jì)稅嗎

郭老師 解答

2022-02-16 16:55

可以的,只要你是簡(jiǎn)易計(jì)稅可以。

靈希月 追問(wèn)

2022-02-16 16:56

也就是這個(gè)項(xiàng)目必須是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎

郭老師 解答

2022-02-16 16:58

對(duì)的是的,是這么做的。

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你好,只要簡(jiǎn)易計(jì)稅的就可以差額。
2022-02-16 16:22:45
不可以 他的增值稅等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。
2022-02-07 16:41:01
你好 預(yù)繳的在附表四填寫的 一般計(jì)稅你可以抵扣不差額
2020-06-15 09:17:17
建筑企業(yè)差額納稅是指企業(yè)通過(guò)報(bào)送有關(guān)所得稅信息,繳納稅款時(shí),發(fā)現(xiàn)實(shí)際應(yīng)繳稅款低于稅務(wù)機(jī)關(guān)計(jì)算出的應(yīng)繳稅款,需要補(bǔ)繳的稅款。稅務(wù)處理主要分為以下幾個(gè)步驟: 一、財(cái)務(wù)核實(shí)。首先,企業(yè)需要核實(shí)自身的財(cái)務(wù)記錄,以確定自身報(bào)稅是否準(zhǔn)確,是否有差額納稅的情況。 二、提交申報(bào)單。如果發(fā)現(xiàn)有差額納稅,企業(yè)需要按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,準(zhǔn)備相關(guān)的財(cái)務(wù)資料,填寫《企業(yè)所得稅差額納稅申報(bào)表》,并提交至稅務(wù)機(jī)關(guān)。 三、繳納差額稅款。企業(yè)需要在指定的時(shí)間內(nèi),按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,繳納差額稅款,以確保財(cái)務(wù)狀況的正確性。 拓展知識(shí):企業(yè)納稅人應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算,確保稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,避免因財(cái)務(wù)錯(cuò)誤而出現(xiàn)漏稅、多繳稅或差額納稅的情況。
2023-02-20 23:10:55
建筑業(yè)差額征稅條件: 1. 企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是建筑施工及相關(guān)服務(wù); 2. 企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在過(guò)去三個(gè)月內(nèi)超過(guò)6000萬(wàn)元; 3. 企業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率在過(guò)去三個(gè)月內(nèi)超過(guò)8%; 4. 企業(yè)的稅后利潤(rùn)率在過(guò)去三個(gè)月內(nèi)超過(guò)5%; 5. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)繳納稅收超過(guò)10萬(wàn)元; 6. 企業(yè)必須實(shí)行稅收層級(jí)管理; 7. 企業(yè)必須按照法定稅率繳納增值稅; 8. 企業(yè)必須履行納稅義務(wù),如盡到稅收申報(bào)、納稅等; 9. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)盡到完稅義務(wù),如繳納增值稅、企業(yè)所得稅等; 10. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)間繳納稅款。
2023-02-20 11:52:00
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